2008.06.26
總部稽核監察部至我公司進行內部審計
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"偃師公司訊 日前,總部稽核監察部組織人員對偃師中裕公司上半年的財務、工程、市場開發等項工作的開展情況進行了內部審計。
期間,審計人員在聽取了相關部門的工作匯報,查閱了會計憑證、賬簿、各類用戶合同及燃氣點火手續等原始資料,深入門站、儲氣站和倉庫實地盤點了固定資產及存貨情況之后,對該公司在財務及物資管理工作方面做出的成績予以了充分肯定,同時也指出了其存在的問題和不足。
對此,偃師中裕公司表示其將在今后的財務物資及資料管理工作中進一步加強自我管理、自我審計,嚴格按照有關規定做好每項工作,以促進內部管理的規范化,進而夯實基礎管理工作。
期間,審計人員在聽取了相關部門的工作匯報,查閱了會計憑證、賬簿、各類用戶合同及燃氣點火手續等原始資料,深入門站、儲氣站和倉庫實地盤點了固定資產及存貨情況之后,對該公司在財務及物資管理工作方面做出的成績予以了充分肯定,同時也指出了其存在的問題和不足。
對此,偃師中裕公司表示其將在今后的財務物資及資料管理工作中進一步加強自我管理、自我審計,嚴格按照有關規定做好每項工作,以促進內部管理的規范化,進而夯實基礎管理工作。